职位描述:
1.协助上级构建公司内部审计机制,参与公司制度规范、作业标准的建立和完善;
2.协助上级拟定年度审计计划,统筹安排和协调推进各项审计项目;
3.利用各种渠道掌握企业信息,有重点地开展现场审计工作,以提高内部审计工作效率,
4.协调项目审计工作中的各种关系,配合上级完成审计方案和审计报告的撰写;
5.对审计整改事项进行追踪,协助上级与被审计单位进行沟通;
6.协助上级将集团政策及制度落实应用到中国地区公司
7.审计档案的定期整理、归档、保存等管理工作;
8.配合公司聘请的外部审计机构,完成公司各项内外部审计工作;
9. 完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1.热爱审计工作,具有公正坦诚、保守秘密的基本审计职业道德;
2.大学本科及以上学历,会计、审计、经济等相关专业;
3.有2年以上会计师事务所或企业内审工作经验优先;
4.熟悉内控原则、审计程序、风险控制规范和流程;
5.具有一定的洞察分析、甄别判断和对问题的把控能力。
6.熟练使用各种常用办公软件,包括PPT、EXCEL、WORD。
7.英语书写及口语熟练
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